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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4474-459-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-08-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMRPA DE DULCES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4474-24-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
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R.U.T. |
69.160.600-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Nahuelbuta 109 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
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R.U.T. |
69.160.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Nahuelbuta 109 |
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Comuna |
Contulmo
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Impuesto |
9643,697 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Nahuelbuta 109 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-08-2022 |
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Proveedor |
RODRIGO |
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Razón Social |
OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO
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R.U.T. |
14.073.367-9 |
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Sucursal |
RODRIGO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 1 | Unidad no definida | 20 CHUBIS
20 GALLETAS
20 SUPER OCHO
40 BOMBOM
20 JUGO EN CAJA
20 BOLSAS DE GOMITAS
20 GALLETAS SALADAS
20 CHOCOLATES
20 COYAC | 20 CHUBIS
20 GALLETAS
20 SUPER OCHO
40 BOMBOM
20 JUGO EN CAJA
20 BOLSAS DE GOMITAS
20 GALLETAS SALADAS
20 CHOCOLATES
20 COYAC |
$ 50.756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.756
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$ 50.756
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Total Neto
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$ 50.756
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.644
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$ 60.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.