Orden de Compra. Nº4474-482-SE24 "INSUMOS DE ALIMENTACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4474-482-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4474-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado s-482 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Facturación Nahuelbuta 109
Comuna Contulmo
Impuesto 27201,92
Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROTICENTRO PICHIHUILLINCO
Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO
R.U.T. 14.073.367-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROTICENTRO PICHIHUILLINCO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1Unidad no definida- 01 CAFE INSTANTANEO 420GR - 01 CAJA DE TÉ 100 BOLSITAS - 03 KILO DE AZÚCAR GRANULADA - 01 ENDULZANTE - 02 QUESO LAMINADO 1KG - 02 JAMÓN SANDWICH 1KG - 09 GALLETAS OBLEA BOCADO - 09 GALLETA SURTIDA - 02 CEREAL MILO (COLACAO) - 07 PAN HALLULLA 1KG - 13 TRUTRO DE POLLO 1KG - 01 CLORO - 01 LAVALOZA.   $ 143.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.168 $ 143.168
Total Neto $ 143.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.202
TOTAL OC $ 170.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.