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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4474-584-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4474-20-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
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R.U.T. |
69.160.600-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Nahuelbuta 109 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
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R.U.T. |
69.160.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Nahuelbuta 109 |
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Comuna |
Contulmo
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Impuesto |
11447,81977 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Nahuelbuta 109 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-06-2023 |
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Proveedor |
CEFEMAT |
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Razón Social |
GARDY HUGO AGUAYO TAPIA
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R.U.T. |
10.568.142-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CEFEMAT |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31161502
| Tornillos de anclaje | 1 | Caja | | |
$ 8.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.824
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$ 8.824
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13102013
| Policarbonato (PC) | 4 | Pieza | | |
$ 10.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.016
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$ 42.017
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31161608
| Tirafondos | 4 | Unidad | | |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.008
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$ 1.008
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20141401
| Topes de entubamiento | 50 | Unidad | | |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.403
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Total Neto
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$ 60.252
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.448
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$ 71.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.