Orden de Compra. Nº4474-604-SE18 "INSUMOS ALIMENTICIOS, MESA DE COORDINACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4474-604-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS, MESA DE COORDINACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4474-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Facturación Nahuelbuta 109
Comuna Contulmo
Impuesto 31915,2082
Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL
Razón Social CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL
R.U.T. 76.402.954-2
Sucursal CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1Unidad no definidaSEGÚN COTIZACIÓN 07 BEBIDAS 2 LTS 50 PANES 04 PERNILES 02 KG PALTAS 02 KUCHEN DE NUEZ 01 CAJA DE TÉ 01 TARRO DE CAFÉ 03 KG DE AZUCAR 01 KG DE MAYONESA 06 KG DE PAPAS 01 KG DE PAPAS 01 KG DE SAL 01 LTS DE ACEITE 04 KG DE ARROZ 06 PRIMAVERA 02 COMINOS 03 KG DE CEBOLLAS 02 KG DE ZANAHORIAS 03 MORRONES 02 AJOS 04 KG TOMATES 02 LECHUGAS 01 KG LIMONES 1/2 KG AJI VERDE 08 KG DE CARNE 03 KG LONGANIZA 02 CILANTROS 50 VASOS PLUMAVIT 50 VASOS PLÁSTICOSSEGÚN COTIZACIÓN $ 167.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.975 $ 167.975
Total Neto $ 167.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.915
TOTAL OC $ 199.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.