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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4474-604-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS, MESA DE COORDINACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4474-10-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
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R.U.T. |
69.160.600-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Nahuelbuta 109 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
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R.U.T. |
69.160.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Nahuelbuta 109 |
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Comuna |
Contulmo
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Impuesto |
31915,2082 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Nahuelbuta 109 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-09-2018 |
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Proveedor |
CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL |
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Razón Social |
CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL
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R.U.T. |
76.402.954-2 |
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Sucursal |
CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181901
| Pan fresco | 1 | Unidad no definida | SEGÚN COTIZACIÓN
07 BEBIDAS 2 LTS
50 PANES
04 PERNILES
02 KG PALTAS
02 KUCHEN DE NUEZ
01 CAJA DE TÉ
01 TARRO DE CAFÉ
03 KG DE AZUCAR
01 KG DE MAYONESA
06 KG DE PAPAS
01 KG DE PAPAS
01 KG DE SAL
01 LTS DE ACEITE
04 KG DE ARROZ
06 PRIMAVERA
02 COMINOS
03 KG DE CEBOLLAS
02 KG DE ZANAHORIAS
03 MORRONES
02 AJOS
04 KG TOMATES
02 LECHUGAS
01 KG LIMONES
1/2 KG AJI VERDE
08 KG DE CARNE
03 KG LONGANIZA
02 CILANTROS
50 VASOS PLUMAVIT
50 VASOS PLÁSTICOS | SEGÚN COTIZACIÓN |
$ 167.975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 167.975
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$ 167.975
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Total Neto
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$ 167.975
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.915
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$ 199.890
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.