Orden de Compra. Nº4474-620-SE23 "MATERIALES DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4474-620-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4474-20-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado s-620 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Facturación Nahuelbuta 109
Comuna Contulmo
Impuesto 68125,37628
Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CEFEMAT
Razón Social GARDY HUGO AGUAYO TAPIA
R.U.T. 10.568.142-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CEFEMAT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162702
Ruedas3Unidad   $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.831 $ 42.832
23171619
Herramientas de perforación2Unidad   $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.084 $ 30.084
27112004
Palas5Unidad   $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.975 $ 41.975
27112129
Abrazaderas de mango redondo3Unidad   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.622 $ 17.622
27111604
Hachas de mano1Unidad   $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.202 $ 25.202
46181504
Guantes protectores12Par   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.210
53111501
Botas de hombre10Par   $ 17.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.630 $ 175.630
Total Neto $ 358.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.125
TOTAL OC $ 426.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.