Orden de Compra. Nº4474-735-SE22 "INSUMOS DE ALIMENTACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4474-735-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4474-19-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Facturación Nahuelbuta 109
Comuna Contulmo
Impuesto 95702,520991
Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO
Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO
R.U.T. 14.073.367-9
Sucursal RODRIGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural1Unidad no definida02 QUESO ENTERO 04 ACEITUNAS 08 LECHUGA 08 BOLSAS DE CHOCLO 10 PALMITOS 04 KG DE TOMATES 25 POLLO GANSO 50 PECHUGA DESHUESADA 05 CHAMPIÑONES 05 CREMA LITRO 01 MAICENA 02 LECHE LITRO 02 SACOS DE PAPAS 20 JUGOS DE 1.5 LTS 04 ALIÑOS02 QUESO ENTERO 04 ACEITUNAS 08 LECHUGA 08 BOLSAS DE CHOCLO 10 PALMITOS 04 KG DE TOMATES 25 POLLO GANSO 50 PECHUGA DESHUESADA 05 CHAMPIÑONES 05 CREMA LITRO 01 MAICENA 02 LECHE LITRO 02 SACOS DE PAPAS 20 JUGOS DE 1.5 LTS 04 ALIÑOS $ 503.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.697 $ 503.697
Total Neto $ 503.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.703
TOTAL OC $ 599.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.