Orden de Compra. Nº4474-827-SE23 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4474-827-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4474-20-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado S-827 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Facturación Nahuelbuta 109
Comuna Contulmo
Impuesto 24974,61992
Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CEFEMAT
Razón Social GARDY HUGO AGUAYO TAPIA
R.U.T. 10.568.142-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CEFEMAT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1CajaSEGÚN COTIZACIÓN. SEGÚN COTIZACIÓN. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
11121603
Troncos20UnidadSEGÚN COTIZACIÓN. SEGÚN COTIZACIÓN. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.210
30152003
Murallas de fibrocemento8UnidadSEGÚN COTIZACIÓN. SEGÚN COTIZACIÓN. $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.048 $ 94.050
31162003
Clavos de acabado3kilogramoSEGÚN COTIZACIÓN. SEGÚN COTIZACIÓN. $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
31162005
Clavos para tejados2kilogramoSEGÚN COTIZACIÓN. SEGÚN COTIZACIÓN. $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
Total Neto $ 131.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.975
TOTAL OC $ 156.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.