Orden de Compra. Nº4474-838-SE20 "INSUMOS DE ASEO PROGRAMA QUIERO MI BARRIO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4474-838-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO PROGRAMA QUIERO MI BARRIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4474-24-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
R.U.T. 69.160.600-7
Dirección de Facturación Nahuelbuta 109
Comuna Contulmo
Impuesto 39355,555
Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO
Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO
R.U.T. 14.073.367-9
Sucursal RODRIGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1Unidad1 LAVALOZAS 5 LITRO 2 CLORO CONCENTRADO 5 LITROS 3 LIMPIADOR LIQUIDO PARA INODORO 750 CC 3 PACK TRAPERO HUMEDO CON OJAL, DESECHABLE 10 UNIDADES 2 CEPILLOS PARA WC CON RECIPIENTE 2 SOPAPO PARA WC 6 PAPEL HIGIENICO ROLLO 50 METROS 12 UNIDADES 3 ESPONJA LISA PARA LAVALOZAS 4 UNIDADES 2 PAÑOS ESPONJA 6 UNIDADES 1 INSECTICIDA EN SPRAY, ARAÑAS E INSECTOS 1 RATICIDA EN PELLET 100 GRS 2 JABON LIQUIDO GEL 1 L BOTELLA CON PITON 2 JABON LIQUIDO 1 LT BOLSA RECARGA 3 ALCOHOL GEL INDIVIDUAL 340 ML (1 DE 1 LT Y 3 DE 60 CC) 2 ALCOHOL GEL 5 LT 2 AROMATIZADOR ELÉCTRICO CON RECARGA 6 CERA EN CREMA 4 AROMATIZADOR DE AMBIENTES 6 VIRUTILLA FINA DE PISO 6 GUANTES MULTIUSO 1 PAQUETE DE FOSFOROS COPIHUE 1 CHISPERO 2 DESINFECTANTE EN AEROSOL   $ 207.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.135 $ 207.135
Total Neto $ 207.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.356
TOTAL OC $ 246.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.