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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4475-161-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Colaciones para estudiantes H.PV. compra ágil: 4475-160-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
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R.U.T. |
69.100.200-4 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje Luis Saiz 196 |
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Comuna |
Romeral
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Impuesto |
22556,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Luis Saiz 196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA |
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Razón Social |
CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA
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R.U.T. |
15.990.020-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 160 | Unidad | Jugos néctar light cajita de 190 ml dos sabores variados(Vencimiento superior a 6 meses) | |
$ 234,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.440
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$ 37.440
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 160 | Unidad | galleta mini de dos sabores 35grs (Vencimiento superior a 6 meses) | |
$ 197,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.520
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$ 31.520
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50221101
| Granos de Cereales | 160 | Unidad | paquete individual de maíz inflado tipo cereal (Vencimiento superior a 6 meses) | |
$ 311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.760
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$ 49.760
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Total Neto
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$ 118.720
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.557
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$ 141.277
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.