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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4475-212-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-08-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-57-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4475-57-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
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R.U.T. |
69.100.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Oscar Bonilla 138 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
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R.U.T. |
69.100.200-4 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje Luis Saiz 196 |
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Comuna |
Romeral
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Impuesto |
8842,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Luis Saiz 196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-08-2012 |
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Proveedor |
LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI |
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Razón Social |
LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI
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R.U.T. |
8.833.435-3 |
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Sucursal |
LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49161505
| Balones de fútbol | 6 | Balón | Balones de Baby fútbol.- | |
$ 6.188,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.128
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$ 37.128
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49161515
| Balones de balonmano de equipo | 2 | Unidad | Balones de basquetbol.- | |
$ 4.707,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.414
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$ 9.414
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Total Neto
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$ 46.542
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.843
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$ 55.385
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.