Orden de Compra. Nº4475-23-SE21 "UTILES ESCOLARES ESC. RAMON FREIRE"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4475-23-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-02-2021
Nombre de la Orden de Compra UTILES ESCOLARES ESC. RAMON FREIRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4475-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196
Comuna Romeral
Impuesto 896490,3
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-02-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria y Comercializacion Santa Maria SPA
Razón Social LIBRERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MARIA SPA
R.U.T. 76.330.718-2
Sucursal Libreria y Comercializacion Santa Maria SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1UnidadAdquisición de artículos de oficina y útiles escolares según punto 5 de las bases administrativas y técnicas aprobadas en decreto exento 096 del 21 de enero del 2021SE OFERTA EL 100% DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, EL DETALLE SE MUESTRA EN EL ANEXO 3 DE LA OFERTA ECONOMICA. $ 4.718.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.718.370 $ 4.718.370
Total Neto $ 4.718.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 896.490
TOTAL OC $ 5.614.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.