Orden de Compra. Nº4475-230-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-90-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4475-230-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-90-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4475-90-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Oscar Bonilla 138
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196
Comuna Romeral
Impuesto 9263,45
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda
Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
R.U.T. 76.036.348-0
Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido30Barrabarras de stck fix grande  $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970
60124317
Masa de modelado20CajaCajas de plasticina  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
44121709
Lápices de cera15CajaCajas de lápices de cera de 12 colores  $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.455 $ 4.455
44122103
Corchetes5CajaCajas de corchetes Nº 26/6 tamaño standar.-  $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
44121618
Tijeras10UnidadTijeras escolares similar o preferentemente Proarte.-  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
60121236
Pinceles20UnidadPinceles Nº 6  $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
60121236
Pinceles20UnidadPinceles Nº5  $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
14111525
Papel multiuso160PliegoPliegos de papel volantín, 20 de cada color: amarillo, verde, naranjo, celeste, rosado, violeta, burdeo, café.-  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.440 $ 5.440
14111606
Papel artístico o papel Kraft30PliegoPliegos de cartulina española de colores: rojo, verde, azul, amarillo, celeste, naranja,rosada, violeta, burdeo.-  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.530
Total Neto $ 48.755
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.263
TOTAL OC $ 58.018


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.