Orden de Compra. Nº4475-231-SE23 "ART. PARA ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD LICEO AAP"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4475-231-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ART. PARA ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD LICEO AAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4475-73-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 409 del sistema CASS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196
Comuna Romeral
Impuesto 341358,94
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Elecsa Chile
Razón Social ELECTRICIDAD CURICO SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 76.136.561-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Elecsa Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121635
Rollos de cable1UnidadARTICULOS PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICASPRODUCTOS COTIZADOS DISPONIBLES PARA SU ENTREGA INMEDIATA $ 1.796.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.796.626 $ 1.796.626
Total Neto $ 1.796.626
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 341.359
TOTAL OC $ 2.137.985


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.