|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4475-29-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-02-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-151-LE14 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4475-151-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Educación |
|
Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
|
|
R.U.T. |
69.100.200-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pasaje Luis Saiz 196 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
|
|
R.U.T. |
69.100.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
Pasaje Luis Saiz 196 |
|
Comuna |
Romeral
|
|
Impuesto |
514747,05 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Luis Saiz 196 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Hector |
|
Razón Social |
HECTOR RODRIGO ROJAS BELMAR
|
|
R.U.T. |
13.505.087-3 |
|
Sucursal |
Hector |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111506
| Papel para impresora del ordenador | 1 | Unidad | lista de materiales adjunta en el anexo.- | lista de materiales adjunta en el anexo.- |
$ 2.709.195,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.709.195
|
$ 2.709.195
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.709.195
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 514.747
|
|
$ 3.223.942
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.