Orden de Compra. Nº4475-299-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-103-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4475-299-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-103-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4475-103-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196
Comuna Romeral
Impuesto 38223,44
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Agrivet
Razón Social JUAN CARLOS ARANDA ARANDA
R.U.T. 7.003.242-2
Sucursal Ferreteria Agrivet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadMATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN LISTADO ADJUNTO DE LO SOLICITADO. MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN LISTADO ADJUNTO DE LO SOLICITADO. $ 201.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.176 $ 201.176
Total Neto $ 201.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.223
TOTAL OC $ 239.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.