Orden de Compra. Nº4475-3-SE12 "Fotocopias"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Romeral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4475-3-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-01-2012
Nombre de la Orden de Compra Fotocopias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Oscar Bonilla 138
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196
Comuna Romeral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVE CRIS
Razón Social ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ GARCES
R.U.T. 7.308.689-2
Sucursal NOVE CRIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Papel para impresora del ordenador2751Unidad no definida Servicio de Fotocopias para el funcionamiento del DAEM correspondiente al mes de Diciembre del 2011.-Servicio de fotocopias y otras. $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.530 $ 82.530
Total Neto $ 82.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 82.530

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.