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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4475-421-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material corporativo para programa HPV compra ágil: 4475-499-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
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R.U.T. |
69.100.200-4 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje Luis Saiz 196 |
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Comuna |
Romeral
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Impuesto |
133520,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Luis Saiz 196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS |
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Razón Social |
PROMO GIFT SPA
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R.U.T. |
76.215.975-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121602
| Bolsas de lona | 1 | Global | Materiales corporativo para programa HPV (Según detalle adjunto) - Se adjudicará al oferente que cumpla al 100% con lo solicitado, De forma obligatoria y excluyente, debe adjuntar cotización con detalle del producto solicitado, No agrupar en un solo ítem (de lo contrario, su oferta no será evaluada) - Adjuntar datos empresa y bancarios. Se enviará logo una vez adjudicado, debe contar con V°B° encargada programa | Materiales corporativo para programa HPV
Facturar el detalle de lo solicitado |
$ 702.740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 702.740
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$ 702.740
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Total Neto
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$ 702.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 133.521
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$ 836.261
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.