Orden de Compra. Nº4475-476-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-144-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4475-476-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-144-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4475-144-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Oscar Bonilla 138
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196
Comuna Romeral
Impuesto 56958,39
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hector
Razón Social HECTOR RODRIGO ROJAS BELMAR
R.U.T. 13.505.087-3
Sucursal Hector
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina1UnidadLISTA DE MATERIALES ADJUNTA EN EL ANEXO DE LA LICITACIÓN.- LISTA DE MATERIALES ADJUNTA EN EL ANEXO DE LA LICITACIÓN $ 299.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.781 $ 299.781
Total Neto $ 299.781
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.958
TOTAL OC $ 356.739


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.