Orden de Compra. Nº4475-50-CM21 "PROYECTORES PARA ESCUELA RAMON FREIRE"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4475-50-CM21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2021
Nombre de la Orden de Compra PROYECTORES PARA ESCUELA RAMON FREIRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196
Comuna Romeral
Impuesto 5230,75
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERBAL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERGIO BAEZA E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 76.147.052-3
Sucursal FERBAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP14
 10 (1390984 )VIDEOPROYECTOR EPSON BRIGHTLINK 695WI+ UNIDAD 1417485(1390984) VIDEOPROYECTOR EPSON BRIGHTLINK 695WI+ UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 2.168,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 21.680,00 US$ 21.680,00
81111812
2239-7-LP14
Mantenimiento y soporte de hardware1 (1138789 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854(1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(6162) ; SERVICIO POR US$0,01(10) US$ 6.162,10 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 6.162,10 US$ 6.162,10
81111812
2239-7-LP14
Mantenimiento y soporte de hardware1 (1138792 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - ENTRENAMIENTO DE USO 1160856(1138792) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - ENTRENAMIENTO DE USO ; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(250) US$ 250,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 250,00 US$ 250,00
Total Neto US$ 28.092,10
Descuento US$ 561,84
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 5.230,75
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 32.761,01


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.