Orden de Compra. Nº4475-507-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-141-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4475-507-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-141-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4475-141-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Oscar Bonilla 138
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196
Comuna Romeral
Impuesto 239485,5
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDEOWALL
Razón Social VIDEO WALL CORPORATION LTDA
R.U.T. 76.899.690-3
Sucursal VIDEOWALL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161512
Parlantes1UnidadEquipo de Amplificación segun reuqerimiento Oficio Nº 170 de Escuela Tres Esquinas, se Adjunta ficha Técnica en anexo.  $ 1.260.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.450 $ 1.260.450
Total Neto $ 1.260.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.486
TOTAL OC $ 1.499.936


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.