|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4475-509-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-09-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
HABILITACION AULAS CONECTADAS LICEO ARTURO A.P. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4475-88-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Educación |
|
Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
|
|
R.U.T. |
69.100.200-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pasaje Luis Saiz 196 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
|
|
R.U.T. |
69.100.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
Pasaje Luis Saiz 196 |
|
Comuna |
Romeral
|
|
Impuesto |
752837 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Luis Saiz 196 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-10-2022 |
|
|
|
Proveedor |
School Service |
|
Razón Social |
MARTINEZ & COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.142.474-2 |
|
Sucursal |
School Service |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83121703
| Servicios relacionados con Internet | 1 | Unidad | HABILITACION DE AULAS CONECTADAS SEGUN PUNTO 5 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y ADJUNTO DE LAS BASES TECNICAS | Proyecto Aulas Conectadas |
$ 3.962.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.962.300
|
$ 3.962.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.962.300
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 752.837
|
|
$ 4.715.137
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.