Orden de Compra. Nº4475-91-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-46-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4475-91-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-46-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4475-46-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Oscar Bonilla 138
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196
Comuna Romeral
Impuesto 37810
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOBLEA LTDA.
Razón Social SOCIEDAD UBEDA GONZALEZ LIMITADA
R.U.T. 76.021.607-0
Sucursal DOBLEA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112105
Web Hosting1UnidadServicio de Hosting para el DAEM de Romeral, según caracteristicas técnicas en anexo adjunto.-  $ 199.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000
Total Neto $ 199.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.810
TOTAL OC $ 236.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.