Orden de Compra. Nº4476-124-SE25 "MATERIALES DE IMPRENTA DEPTO DE SALUD DE ROMERAL"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4476-124-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-07-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE IMPRENTA DEPTO DE SALUD DE ROMERAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4476-25-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196
Comuna Romeral
Impuesto 680760,5
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y DESPACHAR DENTRO DEL PLAZO OFERTADO CONSIDERANDO OBSERVACIONES REALIZADASACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y DESPACHAR DENTRO DEL PLAZO OFERTADO CONSIDERANDO OBSERVACIONES REALIZADAS EN LICITACIÓN.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRENTA PANTONE SpA
Razón Social IMPRENTA PANTONE SPA
R.U.T. 76.958.785-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRENTA PANTONE SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1UnidadImpresión de Formularios detallados en clausula 8.2.2 Oferta Técnica de las Bases aprobadas por D.E. Nº 1522 adjunta en anexo. Subir Oferta Económica contemplando todos los requerimientos conforme a Anexo Económico Nº 1 de las Bases. se oferta formularios solicitados. $ 3.582.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.582.950 $ 3.582.950
Total Neto $ 3.582.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 680.760
TOTAL OC $ 4.263.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.