Orden de Compra. Nº4476-148-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4476-63-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Romeral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4476-148-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4476-63-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4476-63-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196
Comuna Romeral
Impuesto 29133,27
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ACEPTAR O/CSr. Proveedor favor aceptar O/C y despachar a la brevedad. Las condiciones de pago regirán una vez recepcionado conforme la totalidad de los productos solicitados y factura correspondiente.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda
Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
R.U.T. 76.036.348-0
Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso100UnidadHojas para Confección de Diplomas, textura fina color beige.  $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTinta para Impresora HP Negro Nº 27  $ 11.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.960 $ 44.960
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTinta para Impresora HP Color Nº 28  $ 13.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.960 $ 52.960
50201713
Bolsitas de te1UnidadTé en bolsitas, caja por 100 unidades de preferencia supremo ceylán  $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790
50201709
Café instantáneo3UnidadCafé Tarro de 170 grs. de preferencia Nescafé  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.571 $ 8.571
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadVasos Desechables Térmicos  $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
52151704
Cucharas domésticas100UnidadCucharas Plásticas Desechables  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadEndulzante Capsulas  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4kilogramoAzúcar de Preferencia Iansa  $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992
50181905
Galletas dulces o pastelitos70PaqueteGalletas paquetes: Tritón, Chocochip, coco, mantequilla, limón, krac, etc. (Surtidos)mckay o costa  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
Total Neto $ 153.333
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.133
TOTAL OC $ 182.466


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.