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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4476-164-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-09-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4476-53-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4476-53-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
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R.U.T. |
69.100.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pasaje Luis Saiz 196 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
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R.U.T. |
69.100.200-4 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje Luis Saiz 196 |
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Comuna |
Romeral
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Luis Saiz 196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FAVOR ACEPTAR ORDEN Y CONTACTARSE PARA COORDINAR FECHA | Sr. Proveedor favor aceptar Orden de Compra y Contactarse con Dra. Lorena Pastén Muñoz Encargada de Capacitación para coordinación de fecha al fono (75) 431024 o mail: lorepasmu@gmail.com |
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Proveedor |
INTER JOB TEST EIRL |
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Razón Social |
FERNANDO VIDAL ABRAMOVICZ GESTION DE RECURSOS HUMA
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R.U.T. |
76.094.972-8 |
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Sucursal |
INTER JOB TEST EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86111604
| Capacitación a empleados | 1 | Unidad | Servicios de capacitación para la realización de Curso de Capacitación, Comunicaciones Internas y Motivación para 48 funcionarios (Ver especificaciones en anexo adjunto) | |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 200.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.