Orden de Compra. Nº4476-186-SE23 "CONTRATO MANT. Y REP. VEHICULOS: AMBULANCIA KCDV-19"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4476-186-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2023
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO MANT. Y REP. VEHICULOS: AMBULANCIA KCDV-19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4476-1-R123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196
Comuna Romeral
Impuesto 155334,5
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRASr. Proveedor favor aceptar O/C. Las condiciones de pago regirán una vez realizados los servicios y recepcionados conforme por el Encargado de Operaciones y factura correspondiente.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Enrique Muñoz Bravo
Razón Social CARLOS ENRIQUE MUÑOZ BRAVO
R.U.T. 8.050.588-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Enrique Muñoz Bravo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101703
Ambulancias1UnidadServicios de Cambio de Aceite, Filtros y Correa de Accesorios por Mantención de los 220.000 Kms. Conforme a Orden de Servicio Nº21 Ambulancia Mercedes Benz Sprinter 313 PPU: KCDV-19Servicios de Cambio de Aceite, Filtros y Correa de Accesorios por Mantención de los 220.000 Kms. Conforme a Orden de Servicio Nº21 Ambulancia Mercedes Benz Sprinter 313 PPU: KCDV-19 $ 817.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 817.550 $ 817.550
Total Neto $ 817.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.334
TOTAL OC $ 972.884


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.