Orden de Compra. Nº4476-201-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4476-21-L120"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4476-201-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4476-21-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4476-21-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196
Comuna Romeral
Impuesto 41779,1
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SR. PROVEEDOR FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA SR. PROVEEDOR FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y DESPACHAR A ENCARGADA DE BODEGA SRTA. MARIELA LARA.
LAS CONDICIONES DE PAGO REGIRÁN UNA VEZ RECEPCIONADO LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y FACTURA CORRESPONDIENTE,
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRENTA PANTONE SpA
Razón Social IMPRENTA PANTONE SPA
R.U.T. 76.958.785-3
Sucursal IMPRENTA PANTONE SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Artículos de papelería400UnidadCITACIÓN PROGRAMA SALUD MENTAL (100 HOJAS)Segun muestras retiradas el dia 31 de agosto, especificaciones tecnicas en anexo cotizacion $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800
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Artículos de papelería15UnidadNOTIFICACION EVENTOS ADVERSOS Y CENTINELAS (100 HOJAS- DUPLICADO-AUTOCOPIATIVO)Segun muestras retiradas el dia 31 de agosto, especificaciones tecnicas en anexo cotizacion $ 1.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.090 $ 21.090
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Artículos de papelería1000UnidadTARJETA CONTROL SALUD MENTAL Segun muestras retiradas el dia 31 de agosto, especificaciones tecnicas en anexo cotizacion $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
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Artículos de papelería1000UnidadTARJETON INGRESO CENTRO COMUNITARIO REHABILITACION CESFAM ROMERAL Segun muestras retiradas el dia 31 de agosto, especificaciones tecnicas en anexo cotizacion $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
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Artículos de papelería1000UnidadTARJETON PROGRAMA SALUD CARDIOVASCULARSegun muestras retiradas el dia 31 de agosto, especificaciones tecnicas en anexo cotizacion $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
Total Neto $ 219.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.779
TOTAL OC $ 261.669


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.