Orden de Compra. Nº4476-229-SE24 "CONTRATO SUMINISTRO LENTES CONVENIO RESOLUTIVIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4476-229-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO LENTES CONVENIO RESOLUTIVIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4476-23-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211999003 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 10 DÍAS POSTERIOR A RECEPCIÓN CONFORME DE FACTURA
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación PASAJE LUIS SAIZ Nº 196 ROMERAL
Comuna Romeral
Impuesto 208259
Dirección de Envío de la Factura PASAJE LUIS SAIZ Nº 196 ROMERAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y ENVIAR FACTURA CORRESPONDIENTESr. Proveedor favor aceptar O/C. Enviar Factura correspondiente.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICAS NUEVAVISSION
Razón Social DIEGO CABRIÉR MERINO
R.U.T. 16.167.596-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OPTICAS NUEVAVISSION
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes113UnidadLENTES OPTICOS PARA BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN OPERATIVOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EN EL CESFAM DE ROMERAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024LENTES OPTICOS PARA BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN OPERATIVOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EN EL CESFAM DE ROMERAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.096.100 $ 1.096.100
Total Neto $ 1.096.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 208.259
TOTAL OC $ 1.304.359


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.