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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4476-246-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MASIVO DE ZUMBA PROMOCIÓN DE LA SALUD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4476-48-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
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R.U.T. |
69.100.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pasaje Luis Saiz 196 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
10 días posterior a recepción conforme de factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
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R.U.T. |
69.100.200-4 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje Luis Saiz 196 |
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Comuna |
Romeral
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Impuesto |
159663,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Luis Saiz 196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FAVOR ACEPTAR O/C Y ENVIAR FACTURA | Sr. Proveedor favor aceptar O/C y enviar factura para proceder a cancelación correspondiente. |
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Proveedor |
Sara Isolina |
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Razón Social |
Sara Cortés Carrasco
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R.U.T. |
8.670.151-0 |
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Sucursal |
Sara Isolina |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90141703
| Deportes juveniles | 1 | Unidad | 2° Evento de Masivo de Zumba realizado el día 25 de Noviembre del 2016, conforme a Contrato de Prestación de Servicios. | 2° Evento de Masivo de Zumba realizado el día 25 de Noviembre del 2016, conforme a Contrato de Prestación de Servicios. |
$ 840.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.336
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$ 840.336
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Total Neto
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$ 840.336
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.664
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$ 1.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.