Orden de Compra. Nº4476-308-SE24 "CALZADOS SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4476-308-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra CALZADOS SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4476-49-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación PASAJE LUIS SAIZ Nº 196 ROMERAL
Comuna Romeral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE LUIS SAIZ Nº 196 ROMERAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRASr. Proveedor favor aceptar O/C y contactarse con Srta. Ingrid Rojas fono +56994194182 o al correo remudeptosalud@gmail.com 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CALZADOS GUANTE & GACEL SPA
Razón Social BIARRITZ SPA
R.U.T. 78.558.400-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CALZADOS GUANTE & GACEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101903
Servicios de producción de calzado de caucho o plástico157UnidadCALZADOS CON CARACTERÍSTICAS DE UNIFORME PARA 157 FUNCIONARIOS DEL DESAM Tarjeta unitaria con 20 por ciento de bonificación adicional para cada funcionario, valor vitrina 96.000.- Disponible para 1 compra y canje web, además de tiendas físicas en Curicó y más de 30 tiendas a lo largo de Chile. Vigencia 1 año. $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.560.000 $ 12.560.000
Total Neto $ 12.560.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 12.560.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.