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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4476-312-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4476-48-LE18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4476-48-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
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R.U.T. |
69.100.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pasaje Luis Saiz 196 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
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R.U.T. |
69.100.200-4 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje Luis Saiz 196 |
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Comuna |
Romeral
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Impuesto |
351500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Luis Saiz 196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| SR. PROVEEDOR FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA | SR. PROVEEDOR FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y REALIZAR SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE POSTA. LAS CONDICIONES DE PAGO REGIRAN UNA VEZ RECEPCIONADOS LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y FACTURA CORRESPONDIENTE |
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Proveedor |
Jose Miguel |
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Razón Social |
Jose Miguel Rodriguez Gonzalez Construcciones E.I.
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R.U.T. |
76.701.084-2 |
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Sucursal |
Jose Miguel |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | POSTA CALABOZO
BAÑOS: MANTENCION Y CAMBIO DE LLAVES LAVAMANOS, CAMBIO DE FITING EN TAZAS DE BAÑOS DESTAPE EN PILETA DE LAVADO.
PORTON METALICO: CONFECCION DE 13 METROS DE REJA CON PORTON DE 4,70M CORREDERA, CORTAR ARBOLES Y DESMALE | valor neto |
$ 1.850.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.850.000
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$ 1.850.000
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Total Neto
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$ 1.850.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 351.500
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$ 2.201.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.