Orden de Compra. Nº4476-332-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4476-65-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4476-332-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4476-65-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4476-65-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196
Comuna Romeral
Impuesto 71848,69
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FAVOR ACEPTAR O/C Y COORDINARSE CON ENCARGADA SRA. MARIA TRINIDAD LUNA MUÑOZ

Sr. Proveedor favor aceptar O/C y coordinarse con Sra. María Trinidad Luna Muñoz, Asistente Social Encargada de Promoción al fono 92938197 o correo mtriniluna@gmail.com.

Las condiciones de pago regirán una vez realizados los 3 servicios, y recepcionados con su factura correspondiente  por la encargada de Promoción.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JMSOLUCIONES
Razón Social JAIME JOSE MORAGA VALENZUELA
R.U.T. 16.025.228-6
Sucursal JMSOLUCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1UnidadServicio de Break Saludables para tres actividades del Programa de Promoción de la Salud de la Comuna de Romeral conforme a bases adjuntas en anexo.LOS COFFE BREAK SERAN REALIZADOS EN 3 SESIONES LAS FECHAS SERAN ENTREGADAS POR EL CLIENTE ADJUNTO TRABAJOS REALIZADOS $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.151 $ 378.151
Total Neto $ 378.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.849
TOTAL OC $ 450.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.