Orden de Compra. Nº4476-336-SE23 "REGULARIZACION DE INSUMOS CEPILLOS Y PASTAS"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4476-336-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION DE INSUMOS CEPILLOS Y PASTAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4476-50-R123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196
Comuna Romeral
Impuesto 73045,5
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FAVOR DE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA SOLO REGULARIZACION ESTIMADO PROVEEDOR FAVOR DE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, NO DESPACHAR REGULARIZACION  DE FACTURA N°159786
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151627
Espejos o mangos de espejos dentales400UnidadEspejos dentales N° 5, acero inoxidable4801000366 ESPEJO DENTAL SIN AUMENTO Nº 4 UNIDAD Cod. 13-002 MARCA DENTINE WORLD $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
27111902
Limas20UnidadFresón Para Acrílico Pimpollo Siliconado para pulir acrílicoPIMPOLLO SILICONADO P ACRILICO PM $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
27111902
Limas4UnidadLIMAS K set del 15-40 de 25 mm de Iong5231001064 LIMA K MAILLEFER M-ACCES 25 MM. Nº 15-40 CAJA 6 U. $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
27111902
Limas4UnidadLIMAS K set del 45-80 de 25 mm de long5231001065 LIMA K MAILLEFER M-ACCES 25 MM. Nº 45-80 CAJA 6 u, $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
41106311
Ácidos ribonucleicos (ARN) purificados35UnidadAcido Ortofosforico Acido Ortofosforico gel 37% contenido set de 3 jeringas de 2,5 grs4851000045 ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37 % CAJA 3 JERINGAS DE 2,5 ml. cu KREMS $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.250 $ 75.250
42151808
Compuestos de pulido dental10UnidadPuntas y/o Gomas de Pulido de Composite Set Enhance x 7 unidades Denstplay2521000449 GOMA MONT. P COMP. CA ENHANCE KIT 7 u. SURT. DENTSPLY $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.000 $ 97.000
Total Neto $ 384.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.046
TOTAL OC $ 457.496


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.