Orden de Compra. Nº4476-382-CM18 "LENTES OPTICOS PROGRAMA RESOLUTIVIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4476-382-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICOS PROGRAMA RESOLUTIVIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211999003 OPTICA LENTES del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196
Comuna Romeral
Impuesto 275009
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Red Optica S.A.
Razón Social RED OPTICA S.A.
R.U.T. 76.576.900-0
Sucursal Red Optica S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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2239-17-LP13
Fundas de gafas o anteojos o lentes189 (995336 )ACCESORIO PARA LENTES - FUNDA CUERO SINTÉTICO 1012336(995336) ACCESORIO PARA LENTES - FUNDA CUERO SINTÉTICO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.580 $ 41.580
42142906
2239-17-LP13
Fundas de gafas o anteojos o lentes190 (995337 )ACCESORIO PARA LENTES - PANO LIMPIEZA MICROFIBRA 1012337(995337) ACCESORIO PARA LENTES - PANO LIMPIEZA MICROFIBRA; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.450 $ 10.450
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos191 (972050 )CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 5 TÓRICO 989050(972050) CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 5 TÓRICO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.700 $ 515.700
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos191 (972046 )CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 2 TÓRICO 989046(972046) CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 2 TÓRICO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.150 $ 315.150
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2239-17-LP13
Marcos de lentes o anteojos191 (995281 )MARCO - METÁLICO MUJER 1012281(995281) MARCO - METÁLICO MUJER; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 601.650 $ 601.650
Total Neto $ 1.484.530
Descuento $ 37.113
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 275.009
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.722.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.