Orden de Compra. Nº4476-384-MC19 "PENDONES, POLERAS Y JOCKEY"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4476-384-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra PENDONES, POLERAS Y JOCKEY
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196
Comuna Romeral
Impuesto 50332,33
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NATALIA FRANCISCA
Razón Social AGENCIA LA CASA SPA
R.U.T. 77.014.076-5
Sucursal NATALIA FRANCISCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios2UnidadROLLER 200X90 CM. DE ACUERDO A COTIZACIÓN N° 8270ROLLER 200X90 CM. DE ACUERDO A COTIZACIÓN N° 8270 $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
49221510
Gorras deportivas1Pack20 JOCKEY GABARDINA AZUL CON LOGO DE ACUERDO A COTIZACIÓN N° 827020 JOCKEY GABARDINA AZUL CON LOGO DE ACUERDO A COTIZACIÓN N° 8270 $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
53102901
Prendas de deporte y buzos de mujer1Pack20 POLERAS BLANCAS MANGA CORTA CON LOGO: 05 TALLAS M, 10 TALLAS M/L Y 05 TALLAS XL. DE ACUERDO A COTIZACIÓN N° 827020 POLERAS BLANCAS MANGA CORTA CON LOGO: 05 TALLAS M, 10 TALLAS M/L Y 05 TALLAS XL. DE ACUERDO A COTIZACIÓN N° 8270 $ 135.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.487 $ 135.487
Total Neto $ 264.907
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.332
TOTAL OC $ 315.239


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.