Orden de Compra. Nº4476-419-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4476-79-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4476-419-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4476-79-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4476-79-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196
Comuna Romeral
Impuesto 69365,2
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SR. PROVEEDOR FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y DESPACHAR A ENCARGADA DE BODEGASR. PROVEEDOR FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y DESPACHAR A ENCARGADA DE BODEGA SRA. LORENA SALINAS.
LAS CONDICIONES DE PAGO REGIRAN UNA VEZ RECEPCIONADOS LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y FACTURA CORRESPONDIENTE.
FAVOR DAR CUMPLIMIENTO AL PLAZO DE ENTREGA OFERTADO EN LICITACION.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Awad Artículos Médicos
Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T. 5.398.787-7
Sucursal Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141806
Sodio Na6CajaSUERO GLUCOSADO 5% 500 ML CAJAS X 20SUERO GLUCOSA AL 5% DEXTROSA 5%, MATRAZ 500 cc. VIAFLEX BAXTER. CAJA x 20 UD $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo40PaqueteBOLSA DE PAPEL 1/4 L PAQUETE X 1000BOLSAS PAPEL BLANCAS 1:4 kilo. PQTE. x 1000 $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo20PaqueteBOLSA DE PAPEL 1/2 L PAQUETE X 1000BOLSAS PAPEL BLANCAS 1:2 kilo. PQTE. x 1000 $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000
51102707
Gluconato de clorhexidina20FrascoCLORHEXIDINA FCO 250 CCCLORHEXIDINA 2% Solución acuosa USO TOPICO, Frasco 250 ml. DIFEM PHARMA. $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
12191601
Solventes de alcohol48FrascoALCOHOL 70% FCO 1000 CCALCOHOL ETILICO 70º, Desnaturalizado, BOTELLA 1 LITRO, CON DOSIFICADOR DE FLUJO, TAPA INVIOLABLE. $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.880 $ 50.880
Total Neto $ 365.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.365
TOTAL OC $ 434.445


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.