Orden de Compra. Nº4476-45-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4476-6-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4476-45-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4476-6-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4476-6-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación PASAJE LUIS SAIZ Nº 196 ROMERAL
Comuna Romeral
Impuesto 516030,5
Dirección de Envío de la Factura PASAJE LUIS SAIZ Nº 196 ROMERAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SR. PROVEEDOR FAVOR ACEPTAR O/C Y ENTREGAR A ENCARGADA DE BODEGA SRTA. FRANCISCA OLIVOSSr. Proveedor favor aceptar O/C, dar cumplimiento conforme al plazo ofertado, entregar a Srta. Francisca Olivos.
Las condiciones de pago regirán una vez recepcionado conforme la totalidad de los productos y factura correspondiente.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAGALY DEL PILAR SAAVEDRA DURAN
Razón Social MAGALY DEL PILAR SAAVEDRA DURÁN
R.U.T. 18.666.403-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAGALY DEL PILAR SAAVEDRA DURAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1UnidadImpresión de Formularios detallados en clausula 8.2.2 Oferta Técnica de las Bases aprobadas por D.E. Nº 1243 Impresión de Formularios detallados en clausula 8.2.2 Oferta Técnica de las Bases aprobadas por D.E. Nº 1243 $ 2.715.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.715.950 $ 2.715.950
Total Neto $ 2.715.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 516.030
TOTAL OC $ 3.231.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.