Orden de Compra. Nº4476-5-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4476-1-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4476-5-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4476-1-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación PASAJE LUIS SAIZ Nº 196 ROMERAL
Comuna Romeral
Impuesto 153987,78
Dirección de Envío de la Factura PASAJE LUIS SAIZ Nº 196 ROMERAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y COORDINAR SERVICIOS CON SR. RUBEN CABRERASr. Proveedor favor aceptar O/C y Coordinar Servicios con Encargado de Operaciones Sr. Rubén Cabrera Bustamante, al fono +56977545724 o al correo operacionescesfamromeral@gmail.com.
Las condiciones de pago regirán una vez recepcionados conforme los servicios por el encargado de operaciones y factura correspondiente.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Taller Mecanico
Razón Social MARCELO JAVIER NAVARRO MUÑOZ
R.U.T. 13.370.692-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Taller Mecanico
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101703
Ambulancias1UnidadServicios de Reparación Ambulancia Placa Patente SXSS-67Servicios de Reparación Ambulancia Placa Patente SXSS-67 conforme a Presupuesto N°2573 $ 810.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.462 $ 810.462
Total Neto $ 810.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.988
TOTAL OC $ 964.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.