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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4476-5-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4476-1-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
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R.U.T. |
69.100.200-4 |
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Dirección de Facturación |
PASAJE LUIS SAIZ Nº 196 ROMERAL |
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Comuna |
Romeral
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Impuesto |
153987,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PASAJE LUIS SAIZ Nº 196 ROMERAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y COORDINAR SERVICIOS CON SR. RUBEN CABRERA | Sr. Proveedor favor aceptar O/C y Coordinar Servicios con Encargado de Operaciones Sr. Rubén Cabrera Bustamante, al fono +56977545724 o al correo operacionescesfamromeral@gmail.com. Las condiciones de pago regirán una vez recepcionados conforme los servicios por el encargado de operaciones y factura correspondiente. |
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Proveedor |
Taller Mecanico |
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Razón Social |
MARCELO JAVIER NAVARRO MUÑOZ
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R.U.T. |
13.370.692-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Taller Mecanico |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25101703
| Ambulancias | 1 | Unidad | Servicios de Reparación Ambulancia Placa Patente SXSS-67 | Servicios de Reparación Ambulancia Placa Patente SXSS-67 conforme a Presupuesto N°2573 |
$ 810.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 810.462
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$ 810.462
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Total Neto
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$ 810.462
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 153.988
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$ 964.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.