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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4476-52-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-04-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4476-11-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4476-11-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
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R.U.T. |
69.100.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pasaje Luis Saiz 196 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
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R.U.T. |
69.100.200-4 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje Luis Saiz 196 |
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Comuna |
Romeral
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Impuesto |
142731,61 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Luis Saiz 196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FAVOR ACEPTAR O/C | Sr. Proveedor favor aceptar O/C, las condiciones de pago regirán una vez realizado y recibido conforme el Trabajo de acuerdo a certificación otorgada por la Dirección del Depto. de Salud de Romeral. |
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Proveedor |
roelec ingeniería |
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Razón Social |
PAULO CESAR LORCA FIGUEROA
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R.U.T. |
16.023.786-4 |
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Sucursal |
roelec ingeniería |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Unidad | Servicios eléctricos para cesfam de Romeral ver especificaciones en anexo. | |
$ 751.219,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 751.219
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$ 751.219
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Total Neto
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$ 751.219
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.732
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$ 893.951
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.