Orden de Compra. Nº4476-53-SE22 "REPARACIÓN KIT DE EMBRIAGUE FURGON PPU:HDBG-11"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4476-53-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-04-2022
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN KIT DE EMBRIAGUE FURGON PPU:HDBG-11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4476-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema CAS II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196
Comuna Romeral
Impuesto 79382
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRASr. Proveedor favor aceptar O/C. Las condiciones de pago regirán una vez realizados y recepcionados conforme los Servicios y factura correspondiente.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Enrique Muñoz Bravo
Razón Social CARLOS ENRIQUE MUNOZ BRAVO
R.U.T. 8.050.588-4
Sucursal Carlos Enrique Muñoz Bravo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172704
Sistema control temperatura vehículo1Unidad no definidaServicio de Mantención y Reparación de Vehículos de acuerdo a Contrato de Suministros: Orden de Servicio Nº 7, Furgón ZNA PPU:HDBG-11Servicio de Mantención y Reparación de Vehículos de acuerdo a Contrato de Suministros: Orden de Servicio Nº 7, Furgón ZNA PPU:HDBG-11 $ 417.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.800 $ 417.800
Total Neto $ 417.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.382
TOTAL OC $ 497.182


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.