Orden de Compra. Nº4476-57-AG26 " MANTENCIÓN DE EQUIPOS SALA DE REHABILITACION DEL CESFAM DE ROMERAL 4476-32-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4476-57-AG26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE EQUIPOS SALA DE REHABILITACION DEL CESFAM DE ROMERAL 4476-32-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveedor no cumple con la ejecución del servicio dentro de los plazos ofertados y comprometidos.-
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206006002 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196
Comuna Romeral
Impuesto 111435
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FAVOR DE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y COORDINAR SERVICIO CON ENCARGADOFAVOR DE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y COORDINAR SERVICIO CON ENCARGADO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA
R.U.T. 76.751.352-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49201503
Bicicletas estáticas1UnidadMANTENCIÓN DE MAQUINAS DE REHABILITACIÓN CENTRO COMUNITARIO: BICICLETA E-LINE 329, PACKHEATER M-2-220-240V Y CAMINADORA SPIRIT FITNESS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE CADA EQUIPO EN SOLICITUD N° 042MANTENCIÓN DE MAQUINAS DE REHABILITACIÓN CENTRO COMUNITARIO: BICICLETA E-LINE 329, PACKHEATER M-2-220-240V Y CAMINADORA SPIRIT FITNESS $ 586.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.500 $ 586.500
Total Neto $ 586.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.435
TOTAL OC $ 697.935


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.