Orden de Compra. Nº4476-61-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4476-18-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4476-61-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4476-18-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4476-18-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196
Comuna Romeral
Impuesto 466594,02
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y COORDINAR DESPACHO PARCIALIZADO CON ENCARGADA DE BODEGACOORDINAR DESPACHO PARCIALIZADO CON LA SRTA MARIELA LARA, AL +56981893101
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos40UnidadCERA PISO, BIDON 5LTS.CERA PISO, BIDON 5LTS. $ 5.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.920 $ 207.920
47131803
Desinfectantes domésticos40UnidadCLORO GEL 5LT. CLORO GEL 5LT. $ 2.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
47131603
Esponjas80UnidadESPONJA COCINA ANTIBACTERIALESPONJA COCINA ANTIBACTERIAL $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.280 $ 9.280
47131803
Desinfectantes domésticos130UnidadLIMPIADOR EN CREMA MULTIUSO 750 MLLIMPIADOR EN CREMA MULTIUSO 750 ML $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.050 $ 154.050
47131502
Paños de limpieza500UnidadPAÑO ABSORVENTE MULTIUSO RESISTENTE AL CLOROPAÑO ABSORVENTE MULTIUSO RESISTENTE AL CLORO $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
47131805
Limpiadores de uso general60UnidadRENOVADOR DE GOMAS DE AUTOS BIDON 5 LTS RENOVADOR DE GOMAS DE AUTOS BIDON 5 LTS $ 3.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.100 $ 182.100
52152203
Escobilla con dispensador de jabón100UnidadCEPILLO DE VARILLA CURVA PARA LAVADO DE AUTOS CEPILLO DE VARILLA CURVA PARA LAVADO DE AUTOS $ 12.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.239.300 $ 1.239.300
47131826
Productos de limpieza de alfombras o tapicerías200UnidadSILICONA PARA VEHICULO 420CCSILICONA PARA VEHICULO 420CC $ 1.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.400 $ 284.400
47131805
Limpiadores de uso general34UnidadDETERGENTE BOLSA 5 KILOSDETERGENTE BOLSA 5 KILOS $ 6.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.208 $ 211.208
Total Neto $ 2.455.758
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 466.594
TOTAL OC $ 2.922.352


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.