Orden de Compra. Nº
4476-61-SE25
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4476-18-LE25
"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4476-61-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4476-18-LE25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4476-18-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T.
69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra
Pasaje Luis Saiz 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T.
69.100.200-4
Dirección de Facturación
Pasaje Luis Saiz 196
Comuna
Romeral
Impuesto
466594,02
Dirección de Envío de la Factura
Pasaje Luis Saiz 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y COORDINAR DESPACHO PARCIALIZADO CON ENCARGADA DE BODEGA
COORDINAR DESPACHO PARCIALIZADO CON LA SRTA MARIELA LARA, AL +56981893101
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
40
Unidad
CERA PISO, BIDON 5LTS.
CERA PISO, BIDON 5LTS.
$ 5.198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 207.920
$ 207.920
47131803
Desinfectantes domésticos
40
Unidad
CLORO GEL 5LT.
CLORO GEL 5LT.
$ 2.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
47131603
Esponjas
80
Unidad
ESPONJA COCINA ANTIBACTERIAL
ESPONJA COCINA ANTIBACTERIAL
$ 116,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.280
$ 9.280
47131803
Desinfectantes domésticos
130
Unidad
LIMPIADOR EN CREMA MULTIUSO 750 ML
LIMPIADOR EN CREMA MULTIUSO 750 ML
$ 1.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.050
$ 154.050
47131502
Paños de limpieza
500
Unidad
PAÑO ABSORVENTE MULTIUSO RESISTENTE AL CLORO
PAÑO ABSORVENTE MULTIUSO RESISTENTE AL CLORO
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.500
$ 62.500
47131805
Limpiadores de uso general
60
Unidad
RENOVADOR DE GOMAS DE AUTOS BIDON 5 LTS
RENOVADOR DE GOMAS DE AUTOS BIDON 5 LTS
$ 3.035,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 182.100
$ 182.100
52152203
Escobilla con dispensador de jabón
100
Unidad
CEPILLO DE VARILLA CURVA PARA LAVADO DE AUTOS
CEPILLO DE VARILLA CURVA PARA LAVADO DE AUTOS
$ 12.393,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.239.300
$ 1.239.300
47131826
Productos de limpieza de alfombras o tapicerías
200
Unidad
SILICONA PARA VEHICULO 420CC
SILICONA PARA VEHICULO 420CC
$ 1.422,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 284.400
$ 284.400
47131805
Limpiadores de uso general
34
Unidad
DETERGENTE BOLSA 5 KILOS
DETERGENTE BOLSA 5 KILOS
$ 6.212,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 211.208
$ 211.208
Total Neto
$ 2.455.758
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 466.594
TOTAL OC
$ 2.922.352
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.