|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4477-126-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-05-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4477-125-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
|
|
R.U.T. |
69.160.601-5 |
|
Dirección de Facturación |
Las Araucarias S/N |
|
Comuna |
Contulmo
|
|
Impuesto |
68400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Las Araucarias S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ProEven Eventos |
|
Razón Social |
MARCOS ROBERTO DEL SOLAR INOSTROZA
|
|
R.U.T. |
12.003.106-6 |
|
Sucursal |
ProEven Eventos |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | Servicio de amplificación e iluminación para el dia 09/05/2024 , se adjunta detalle | |
$ 360.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 360.000
|
$ 360.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 360.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 68.400
|
|
$ 428.400
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.