Orden de Compra. Nº4477-178-SE24 "INSUMOS ALIMENTOS ACTIVIDAD ESTABLECIMIENTOS RURAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4477-178-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTOS ACTIVIDAD ESTABLECIMIENTOS RURAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4477-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
R.U.T. 69.160.601-5
Dirección de Unidad de Compra Los Notros 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140540 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
R.U.T. 69.160.601-5
Dirección de Facturación Las Araucarias S/N
Comuna Contulmo
Impuesto 70945,354
Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Muralla China
Razón Social MURALLAS CHINA LIMITADA
R.U.T. 77.187.527-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Muralla China
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad1 SACO HARINA BLANCA KG DE 25 KILOS 1 PAQUETE LEVADURA 250G SECA 1 SAL KG 1 ACEITE 5 LTS BONANZA 1 MALLA CEBOLLA GRANDE 2 QUESO MOZARELLA KG 1 MANTECA DE CERDO LA UNION 20 NECTAR WATTS SABORES SURTIDOS 1,5LTS 15 BANDEJAS DE CARTON REDONDAS 2 BANDEJA DE 30 HUEVOS PRIMERA BLANCO 4 PAQUETE SERVILLETAS ELITE 50 UNIDADES 3 KILOS AZUCAR 1 TARRO NESCAFE 100G 3 CAJA TE 20 UNIDADES LIPTON 1 STEVIA 180ML DAILY 4 AGUA MINERAL SABORIZADA 6 MANTEQUILLA 125G 5 BOLSAS FRUTA CONGELADA KG 6 LECHE CONDENSADA NESTLE 6 YOGHURT NATURAL COLUN 125G 1 MANGA 50 VASOS POLIPAPEL 240CC 15 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDOS 4 PECHUGAS DE POLLO CON HUESO 3 LONGANIZA PICHIHUILLINCO KG 6 KILOS DE VACUNO POSTA ROSADA   $ 373.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.397 $ 373.397
Total Neto $ 373.397
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.945
TOTAL OC $ 444.342


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.