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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4477-201-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4477-194-COT24SERVICIO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
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R.U.T. |
69.160.601-5 |
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Dirección de Facturación |
Las Araucarias S/N |
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Comuna |
Contulmo
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Impuesto |
223529,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las Araucarias S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HOTEL LICAHUE |
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Razón Social |
INVERSIONES VALLE ALEGRE LIMITADA
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R.U.T. |
79.855.120-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HOTEL LICAHUE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | SE SOLICITA COTIZAR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK (9:30HRS.) Y ALMUERZO (12:30 HRS.)PARA 50 PERSONAS DIA 10/07/2024 . REVISAR DETALLES SOLICITADOS EN DOCUMENTO ADJUNTO, QUE SERÁN USADOS A LA HORA DE EVALUAR OFERTAS. ADJUNTAR COTIZACION CON DETALLE DE MENÚ | |
$ 1.176.470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.176.470
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$ 1.176.470
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Total Neto
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$ 1.176.470
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 223.529
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$ 1.399.999
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.