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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4477-218-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4477-291-COT25MANTENCION Y REPARACION FURGONES DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
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R.U.T. |
69.160.601-5 |
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Dirección de Facturación |
Las Araucarias S/N |
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Comuna |
Contulmo
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Impuesto |
127731,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las Araucarias S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALVARO |
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Razón Social |
ÁLVARO ANDRÉS GALLARDO LAGOS
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R.U.T. |
18.812.525-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALVARO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26101805
| Kits de reparación del motor | 1 | Unidad | cotizar cambio y adquisición juego pastillas de freno (4), rectificado de discos de freno si fuera necesario para furgón escolar SZFB-40, KM 22.257 N° MOTOR TM31669 AÑO 2024
cotizar cambio y adquisición juego pastillas, balatas y rectificado de discos de freno si fuera necesario para furgón escolar JTBL-59, KM 79.750, N° MOTOR K4114793, CHASIS LJ166A2DOL1500698
ADJUNTAR COTIZACION OBLIGATORIAMENTE CON DETALLE SOLICITADO
De no ser necesario la rectificación, solo se hará cobro alguno. | |
$ 672.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 672.269
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$ 672.269
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Total Neto
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$ 672.269
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 127.731
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$ 800.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.