Orden de Compra. Nº4477-33-SE17 "COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA MES ENERO 2017"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4477-33-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-01-2017
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA MES ENERO 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
R.U.T. 69.160.601-5
Dirección de Unidad de Compra Los Notros 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
R.U.T. 69.160.601-5
Dirección de Facturación Los Notros 480
Comuna Contulmo
Impuesto 7333,53108
Dirección de Envío de la Factura Los Notros 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor APEX
Razón Social COMERCIAL CONTULMO LIMITADA
R.U.T. 78.620.430-5
Sucursal APEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel92,6Litrolitros de petroleolitros de petroleo $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.614 $ 38.598
Total Neto $ 38.598
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.334
TOTAL OC $ 45.932


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.