Orden de Compra. Nº4477-48-SE08 "COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4477-48-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-03-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE MATERIALES ESCUELAS DE : PICHIHUILLINCO-HUALLEPEN ALTO -MAHUILQUE BAJO-ESCUELA ELICURA Y ESCUELA SAN LUIS .-
Proveniente de Licitación 4477-3-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
R.U.T. 69.160.601-5
Dirección de Unidad de Compra Los Notros 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
R.U.T. 69.160.601-5
Dirección de Facturación SECTOR CALEBU, ESCUELA CALEBU
Comuna -1
Impuesto 14225,87
Dirección de Envío de la Factura SECTOR CALEBU, ESCUELA CALEBU
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Ricardo Sergio Sperberg
R.U.T. 6.713.327-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico2UnidadTubería de plásticotiras de pvc de 20 mm $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.110
27112801
Brocas1UnidadBrocasbroca para cemento 7mm $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3UnidadDiluyentes para pinturas y barnicesDiluyente $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
31231105
Cobre en barra labrada1UnidadCobre en barra labradacodo de cobre 1/2 $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
30102212
Plancha de zinc2UnidadPlancha de zincplanchas de zinc $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404
31191501
Papeles de lija1UnidadPapeles de lijapliego de Lija $ 291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291 $ 291
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillos de pintarRODILLOS $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.110
31211505
Pinturas aceitosas8TarroPinturas aceitosasPINTURA DE COLOR ROSADO -CAFE -VERDE $ 6.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.128 $ 55.128
11162111
Malla4Metro CuadradoMallaMETROS DE MALLA MOSQUETERA DE 90 DE ANCHO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
Total Neto $ 74.873
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.226
TOTAL OC $ 89.099


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.