Orden de Compra. Nº
4477-48-SE08
"
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4477-48-SE08
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
14-03-2008
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
COMPRA DE MATERIALES ESCUELAS DE : PICHIHUILLINCO-HUALLEPEN ALTO -MAHUILQUE BAJO-ESCUELA ELICURA Y ESCUELA SAN LUIS .-
Proveniente de Licitación
4477-3-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
R.U.T.
69.160.601-5
Dirección de Unidad de Compra
Los Notros 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
R.U.T.
69.160.601-5
Dirección de Facturación
SECTOR CALEBU, ESCUELA CALEBU
Comuna
-1
Impuesto
14225,87
Dirección de Envío de la Factura
SECTOR CALEBU, ESCUELA CALEBU
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
Ricardo Sergio Sperberg
R.U.T.
6.713.327-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad
Tubería de plástico
tiras de pvc de 20 mm
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.110
$ 3.110
27112801
Brocas
1
Unidad
Brocas
broca para cemento 7mm
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
3
Unidad
Diluyentes para pinturas y barnices
Diluyente
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.268
31231105
Cobre en barra labrada
1
Unidad
Cobre en barra labrada
codo de cobre 1/2
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378
$ 378
30102212
Plancha de zinc
2
Unidad
Plancha de zinc
planchas de zinc
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.404
$ 8.404
31191501
Papeles de lija
1
Unidad
Papeles de lija
pliego de Lija
$ 291,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 291
$ 291
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
Rodillos de pintar
RODILLOS
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.110
$ 3.110
31211505
Pinturas aceitosas
8
Tarro
Pinturas aceitosas
PINTURA DE COLOR ROSADO -CAFE -VERDE
$ 6.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.128
$ 55.128
11162111
Malla
4
Metro Cuadrado
Malla
METROS DE MALLA MOSQUETERA DE 90 DE ANCHO
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
Total Neto
$ 74.873
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.226
TOTAL OC
$ 89.099
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.