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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4477-517-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-09-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GIRA MUSEO ESCUELAS N. ALTO, EL ALAMO, G. DE TRIGO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4477-9-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
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R.U.T. |
69.160.601-5 |
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Dirección de Facturación |
Los Notros 480 |
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Comuna |
Contulmo
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Impuesto |
8042,2668 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Notros 480 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL |
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Razón Social |
CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL
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R.U.T. |
76.402.954-2 |
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Sucursal |
CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | galletas, jugos,leches, sandwich E. G. Trigo | galletas, jugos,leches, sandwich E. G. Trigo |
$ 10.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.412
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$ 10.412
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | leche, galletas, jugos, sandwich Esc. Nahuelbuta | leche, galletas, jugos, sandwich Esc. Nahuelbuta |
$ 16.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.588
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$ 16.588
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | galletas, leche y sandwich E. El Alamo | galletas, leche y sandwich E. El Alamo |
$ 15.328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.328
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$ 15.328
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Total Neto
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$ 42.328
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.042
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$ 50.370
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.