Orden de Compra. Nº4477-589-SE16 "ARTÍCULOS DE ASEO PARA ESCUELA LICEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4477-589-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO PARA ESCUELA LICEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4477-9-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
R.U.T. 69.160.601-5
Dirección de Unidad de Compra Los Notros 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
R.U.T. 69.160.601-5
Dirección de Facturación Los Notros 480
Comuna Contulmo
Impuesto 85911,92
Dirección de Envío de la Factura Los Notros 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL
Razón Social CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL
R.U.T. 76.402.954-2
Sucursal CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes36Unidadbotella de limpia pisosbotella de limpia pisos $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.396 $ 45.396
12161902
Detergentes surfactantes12Unidadbotella de cifbotella de cif $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.692 $ 22.692
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo20Unidadmopas pisomopas piso $ 3.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.720 $ 62.720
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidadset pastillas purificset pastillas purific $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.075 $ 14.075
47131806
Barniz o ceras de muebles12Unidadlustra muebleslustra muebles $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.096
14111704
Papel higiénico16Unidad no definidarollos de papel higienicorollos de papel higienico $ 6.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.392 $ 103.392
12141901
Cloro Cl48Unidadbotella de cloro gel 1 litrobotella de cloro gel 1 litro $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.528 $ 60.528
47131611
Palas para basura5Unidadpalas plásticas de basura palas plásticas de basura $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
47131615
Escobillones10Unidadescobillon con paloescobillon con palo $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables30Unidadpar guantes multiusopar guantes multiuso $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.292
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2Unidadbaldes cera piso maderabaldes cera piso madera $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412
14111703
Toallas de papel10Unidadrollos toalla papelrollos de toalla de papel $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.390 $ 66.390
Total Neto $ 452.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.912
TOTAL OC $ 538.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.